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“免抵退税申报汇总表”中c列的“与增值税黄浦纳税申报表差额”

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您好:

出口退税申报在是出口退税管理系统中申报,增值税申报是在闵行纳税申报系统中申报,但他们的相关数据是要一致的,如果出口退税申报中的出口销售额与增值税申报中的出口货物销售额是要相同的。

增值税还是按原先的申报方式申报,但是增值税申报表上有几个和出口有限的数据需要你计算填写。而且每个月申报免抵退之前必须先申报增值税(如果你是生产型出口企业的话,外贸出口企业的申报不受增值税申报的影响)。

以上对问题的解答,希望能帮助到您!

专业顾问回答

赵润
赵润服务年限:8客户评分:5.0 /5.0

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您好!

增值税申报是包括信息不齐的部分,当出口的关单信息出现信息不齐的情况导致本月无法申报或者只能申报部分出口退税时,两者的数目就会不一样,进而出现汇总表差额。

看一下报表出现差额是否是因为这个原因导致的,如果是因为此类原因出现的汇总表的差额是可以忽略的,正常进行退税的申报与审核即可。

回答仅供参考。

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