今年4月新征的环保税如何进行账务处理,按月计算,按季征收,那么每月要先计提环保税吗?计提时借:税金及附加,贷:应交税费,应交环境保护税,缴纳时借:应交税费,应交环境保护税贷:银行存款,对嘛?谢谢!
以前年度多交增值税,今年申请退税,退税款已收到,请问如何做账务处理?如果以前年度有多交的增值税,那应交税费-未交增值税应该是有借方余额的,收到退回的以前年度多交的税款,应借:银行存款贷:应交税费-未交增值税。
所得税预缴了10万 ,汇算清缴发现只需要缴3万,今年怎么做账,用以前年度损益调整?您好,借:应交税费-应交企业所得税,贷:以前年度损益调整。
去年疫情期间,2月份本要开年会,对方已开票,我方已入费用,但是因疫情取消了,账务未处理,今年一月才收到退回款项,应该怎么处理 补充: 费用计入的是2020年,但是实际退款是发生在2021年 您好。由于费用发生在当年,建议直接冲减当年对应费用即可。收到款项时 借银行存款正数 借管理费用负数 即把之前计入的管理费用冲回来。
去年亏损8万今年盈利10万,年末结转本年利润至未分配利润时金额是10万还是要扣除去年亏损的8万后填2万。弥补亏损是不是向税务局提交了资料,才可以弥补,进行账务处理。弥补亏损在所得税申报时,以前年度的亏损是有体现,不需要提交资料审批。以上对问题的解答,希望能帮助到您!
去年购买的固定资产~汽车,今年收到一笔返还款,账务怎么处理?如属补贴性质,可以计入营业外收入。
有个砖厂老板让我去做兼职会计,要求做内、外账,今年并且要做银行报表贷款,请问 ,砖厂属于什么行业,税点是多少?砖厂属于建材制造行业,税率为13%或者3%(小规模);内外账正常做不难,银行报表若是造假的话风险很大的。
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