临港新区汇算中,调整账目,把计入成本的金额部分调成为管理费用福利费了。这个用从新编写记账凭证吗?还是直接在汇算的调整表里填写相关数据即可?
该企业直接将50万元计入应纳税所得额。要求:计算2018年企业应缴纳的企业所得税 您好,本平台针对财税实务问题解答为保证您的提问得到更好的解决,建议您到相关途径寻求帮助。
感谢您的信任和提问。A104000表是期间费用明细表,只填写计入管理费用的工资5,计入主营业务成本的工资5在这张表不体现。第26行合计数,要和报表管理费用合计数一致。包括总部加分公司的。
很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:是的。
您好: 1.形成库存商品的部分等库存商品结转至主营业务成本时再调减成本;2.在调整表里,调减研发费用4万,调减管理费用1万。以上对问题的解答,希望能帮助到您!需要在A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表填写高新技术企业证书编号和发证时间。
营业成本怎么算?企业所得税报表中的营业成本都包含什么?是否等于利润表中的营业成本?营业收入是不含税收入,营业成本是利润表中的成本。季度报表没有营业收入—营业成本=利润总额这个勾稽关系,只是选取了三个数据列式。涉税事项回答仅供参考,具体以主管机关规定为准。以上对问题的解答,希望能帮助到您。
我都记“管理费用”了,所得税汇算提示“期间费用”过高![流汗][流汗] 你好,你是代理记账公司吗?如果不是财务部的会计,是代理记账的会计,工资是要计入成本的,如果是财务部门会计要计入管理费用。
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